결재문서

2024년도 의장단 튀르키예 공무국외활동 항공료(직원) 지급

서울특별시의회 수신 내부결재 (경유) 제목 2024년도 의장단 튀르키예 공무국외활동 항공료(직원) 지급 1. 의정담당관-4602(2024.5.13.)호 관련입니다. 2. 위 호 관련, 공무국외활동에 소요된 비용을 다음과 같이 지급하고자 합니다. *************************************** 나. 거래일자 : 2024. 5. 16. (목) 다. 거래업체 : 리상투어 주식회사 라. 구매품목 : 항공권(수행직원 4인) 마. 지급방법 : 법인카드 결제 후 법인카드 결제계좌 입금조치 ************************************************ 바. 예산과목 : 의정담당관, 국내·외 교류사업, 해외 상호결연도시 교류 및 국제회의 참석, 여비, 국외업무여비 붙 임 법인카드 영수증(매출전표) 및 전자항공권 각 1부. 끝. 주무관 차화영 교류협력팀장 윤혜숙 의정담당관 06/13 서인석 협조자 시행 의정담당관-5815 ( 2024. 6. 13. ) 접수 ( ) 우 04519 서울특별시 중구 세종대로 125, 서울시의회 의정담당관 교류협력팀 / http://smc.seoul.kr 전화 02-2180-7802 /전송 02-2180-7808 / whayoung@seoul.go.kr / 부분공개(7)

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  • 영수증 항공권구매영수증 직원 의원 가이드 및 통역비.pdf

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  • 이스탄불-앙카라 구간 전자항공권.zip

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문서 정보

2024년도 의장단 튀르키예 공무국외활동 항공료(직원) 지급 - 문서정보 : 기관명, 부서명, 문서번호, 생산일자, 공개구분, 보존기간, 작성자(전화번호), 관리번호, 분류정보
기관명 서울시 부서명 의회사무처 의정담당관
문서번호 의정담당관-5815 생산일자 2024-06-13
공개구분 부분공개 보존기간 5년
작성자(전화번호) 차화영 (02-2180-7802) 관리번호 D0000050983818
분류정보 행정 > 일반행정지원 > 과공통일반사무 > 예산회계(서무) > 예산집행및회계관리같은 분류 문서보기
이용조건Creative Comoons License(저작자표시-변경금지) 3.0 마크