문서번호 품질지도과-1863 결재일자 2021. 10. 1. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 품질지도과장 품질시험소장 안규태 김상우 10/01 이도우 협 조 토질재료시험과장 代오화철 총무과장 김하년 화학시험과장 김금호 2021년도 KOLAS 내부심사 결과 보고 2021. 10. 서울특별시 품질시험소 [품질지도과] 2021년도 KOLAS 내부심사 결과 보고 『공인기관인정제도 운영요령』규정에 따라 공인시험기관으로서의 경영시스템과 관련규격 요건에 대해 KOLAS 정기 내부심사를 실시하고 그 결과를 보고하는 사항임. Ⅰ 관련근거 ?? KOLAS 공인 시험 및 검사기관 인정제도 운영요령 제13조 (경영시스템 검토) ?? KS Q ISO/IEC 17025:2017. 8. 경영시스템 요구사항 ○ 8.8: 내부심사 ?? 서울특별시 품질시험소 경영시스템 절차서 ○ SQIO-QP-23: 내부 심사 Ⅱ 내부심사 개요 ?? 심사구분 : 정기 심사 ?? 심사일시 : 2021.09.28.(화)~29.(수) 09:00~18:00 ?? 심사장소 : 품질시험소 2층 회의실 ?? 심사구성 ○ 심 사 자 : Ⅲ 주요 심사사항 ?? 경영시스템의 KS Q ISO/IEC 17025:2017 및 관련 규격 (KOLAS 규정 등)에의 부합성 여부 ?? 경영시스템에 따른 시험품질경영활동의 이행 여부 ?? 이전 심사 지적사항에 대한 시정조치와 그 결과의 유효성 확인 ?? 시험결과의 정확성 혹은 유효성 ?? 숙련도 프로그램의 참가 결과 및 사후 활동 등 Ⅳ 심사 결과 ?? 부적합 사항: 1건 연번 내 용 1 ?? 심사 전경 Ⅴ 조치 계획 ?? 부적합 사항 조치 계획 ?? 부적합사항에 대하여 2021.10.15일 까지 해당부서별 부적합 발생/처리 보고서 작성(붙임 6참조) ○ 관련 부서별 부적합사항 연번 부적합사항 경영시스템 관련 문서 처리(협조)부서 1 품질지도과 총무과 토질재료시험과 화학시험과 Ⅵ 향후 추진계획 ?? 2021.10. 1. : 부적합사항 관련부서 통보 ?? 2021.10. 5.~10. 8. : 내부심사 평가비용 지출 ?? 2021.10. 1.~10.15. : 부적합사항 시정조치 ?? 2021.10.18.~10.22.: 내부심사팀 확인 ?? 2021.10.25.~10.29. : 경영검토회의 개최(기간중 1일) 붙임 1. 내부심사 보고서 1부. 2. 내부심사 체크리스트 1부. 3. 내부심사 확인서 1부. 4. 내부심사 평가사 서명부 1부. 5. 외부자 서약서 1부. 6. 부적합 발생 / 처리 보고서 1부. 끝.
23811985
20211002060007
본청
품질지도과-1863
D0000043687313
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