결재문서

본서 업무용 정수물품 구매대금 지급

구로소방서 수신자 내부결재 (경유) 제 목 본서 업무용 정수물품 구매대금 지급 1. 관련근거 가. 소방행정과-14388(2020. 12. 18.)호『본서 업무용 정수물품 구매 계획』 나. 소방행정과-14723(2020. 12. 28.)호『물품검사(수)조서(TV, 냉장고 등)』 2. 위와 관련하여 본서 업무용 정수물품 구매가 완료되어 그 대금을 다음과 같이 지급하고자 합니다. 가. 건 명 : 본서 업무용 정수물품 구매 나. 구매금액 : 다. 구매내역 : TV 및 냉장고 등 7종 14점 라. 구매업체 : 마. 지급방법 : 법인 신용카드 결제 바. 예산과목 : 업무용정수물품 및 기타 행정용폼 구입 / 자산 및 물품취득비 붙임 1. 전체 거래명세표 1부. 2. 신용카드 매출전표 6부. 끝. 담당자 이태균 장비회계팀장 원유성 소방행정과장 12/31 김금숙 협조자 시행 소방행정과-14913 ( ) 접수 ( ) 우 08275 서울특별시 구로구 경인로 408 (고척동) 3층 소방행정과 / 전화 02-2618-3103 /전송 / 20121112117@seoul.go.kr / 부분공개(6)

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본서 업무용 정수물품 구매대금 지급 - 문서정보 : 기관명, 부서명, 문서번호, 생산일자, 공개구분, 보존기간, 작성자(전화번호), 관리번호, 분류정보
기관명 서울시 부서명 구로소방서 소방행정과
문서번호 소방행정과-14913 생산일자 2020-12-31
공개구분 부분공개 보존기간 5년
작성자(전화번호) 이태균 (02-2618-3103) 관리번호 D0000041618473
분류정보 안전 > 소방일반관리 > 소방예산관리 > 소방예산편성및집행 > 소방계약관리같은 분류 문서보기
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