결재문서

물 품 검 사 (수) 조 서[고객도움터 필요물품구입]

<별지 제88호 서식> 물 품 검 사 (수) 조 서[고객도움터 필요물품구입] 문서번호 운영과-5454 결 재 주무관 운영과장 조성래 09/23 김명준 계 약 건 명 고객도움터 필요물품구입 납 품 자 상 호 성 명 계 약 금 액 금99,560원정(금구만구천오백육십원) 계약체결년월일 2020년 09월 22일 납 품 기 한 2020년 09월 22일 납 품 년 월 일 2020년 09월 22일 검사(수)년월일 2020년 09월 22일 검사(수) 장 소 서울대공원 운영과 사무실 검수자 의견 ※ 4개항목 모두체크 ① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( ) 물품관리시스템 등록대상구분 비대상 ( ○), 대상(등록 , 미등록 ) 물품출납 부 등 재 위와 같이 검사(수) 하였음 물 품 출 납 원 2020년 09월 23일 분임물품 출 납 원 검수자 서울대공원 운영과 주무관 김홍규 검수자 서울대공원 운영과 주무관 임주아 ※ ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용 물 품 검 사 (수) 내 역 서 물품목록 번 호 물 품 명 수 량 규격 단 가 (원) 계약상의 수 량 금 액 세 액 비 고 규 격 명 1 해피홈 제로 에어졸 3 개 4,800 3 14,400 2 손걸레 1 개 8,900 1 8,900 3 스팀클리러(전자렌지) 1 개 3,000 1 3,000 4 극세사 세차 1 개 3,5000 1 3,500 5 만능크리너33P 1 개 7,900 1 7,900 6 스팀클리러(전자렌지) 3 개 3,000 3 9,000 7 습기제거제 2 개 6,780 2 13,560 8 물티슈 30 개 800 30 24,000 9 유한락스 곰팡이 2 개 7,650 2 15,300 합 계 99,560 □ 검수사진 끝.

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물 품 검 사 (수) 조 서[고객도움터 필요물품구입] - 문서정보 : 기관명, 부서명, 문서번호, 생산일자, 공개구분, 보존기간, 작성자(전화번호), 관리번호, 분류정보
기관명 서울시 부서명 서울대공원 관리부 운영과
문서번호 운영과-5454 생산일자 2020-09-23
공개구분 부분공개 보존기간 5년
작성자(전화번호) 조성래 (02-500-7322) 관리번호 D0000040879639
분류정보 행정 > 일반행정지원 > 과공통일반사무 > 예산회계(서무) > 예산집행및회계관리같은 분류 문서보기
이용조건Creative Comoons License(저작자표시-변경금지) 3.0 마크