결재문서

물 품 검 사 (수) 조 서(휴게실 커피 등)

<별지 제89호 서식> 물 품 검 사 (수) 조 서(휴게실 커피 등) 문서번호 행정운영과-15311 수 신 재무회계과장 접수번호 결 재 주무관 행정운영과장 경영관리부장 김봉수 代김용만 代박재희 계 약 건 명 직접고용근로자 휴게실 커피 등 소모품 구매 납 품 자 상 호 성 명 계 약 금 액 금160,000원(금일십육만원) 계약체결년월일 2019년 12월 10일 납 품 기 한 2019년 12월 18일 납 품 년 월 일 2019년 12월 10일 검사(수)년월일 2019년 12월 10일 검사(수) 장 소 상수도사업본부 청소, 시설근로자 휴게실 검수자 의견 ※4개항목 모두체크 ① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( ) 물품관리시스템 등록대상구분 비대상 ( √ ), 대상 (등록 , 미등록 ) 물품출납 부 등 재 위와 같이 검사(수) 하였음 물 품 출 납 원 2019년 12월 12일 김경수 12/12 김분숙 검수자 경영관리부 국 행정운영 과 직급 주무관 성명 채창옥 채창옥 분임물품 출 납 원 代김용만 검수자 경영관리부 국 행정운영 과 직급 주무관 성명 최기남 최기남 ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용 물 품 검 사 (수) 내 역 서 물품목록 번 호 물 품 명 규격명 단위 단 가 (원) 계약상의 수 량 전회까지 납품수량 금 회 검사(수)량 금액 (원) 맥심모카골드 각 1 23,500 1 1 23,500 오뚜기ㅣ누룽지 각 7 6,300 7 7 44,100 진라면매운맛멀 봉지 5 3,100 5 5 15,500 샘표연근우엉차 각 1 5,850 1 1 5,850 카누미니다크3+1 각 1 6,900 1 1 6,900 베지밀B 박스 1 19,500 1 1 19,500 오)초코파이1120 각 1 7,980 1 1 7,980 신라면소컵 컵 1 5,000 1 1 5,000 서귀포조생귤(S) 박스 1 12,000 1 1 12,000 하늘보리 통 12 1,200 12 12 14,400 오곡쿠키2번들 각 1 ,4,500 1 1 4,500 크런키웨하스 봉지 1 800 1 1 800 소계(부가세 포함) 160,030 할인 금액 -30 합 계 160,000 직접고용 근로자 휴게실 커피 등 소모품 구매_검수사진 ============================================================================ < 청소 근로자 휴게실 > < 시설경비, 청경 근로자 휴게실 > < 맥심모카골드 외 11개 품목 > 재무회계과장

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물 품 검 사 (수) 조 서(휴게실 커피 등) - 문서정보 : 기관명, 부서명, 문서번호, 생산일자, 공개구분, 보존기간, 작성자(전화번호), 관리번호, 분류정보
기관명 서울시 부서명 상수도사업본부 본부 경영관리부 행정운영과
문서번호 행정운영과-15311 생산일자 2019-12-12
공개구분 부분공개 보존기간 3년
작성자(전화번호) 김봉수 (02-3146-1133) 관리번호 D0000038890957
분류정보 행정 > 일반행정지원 > 총무 > 청사관리 > 본부청사관리같은 분류 문서보기
이용조건Creative Comoons License(저작자표시-변경금지) 3.0 마크