<별지제35호의3서식> 예산집행과 지출결의서(통합교부) 03741 서울특별시 서대문구 서소문로51 전화: 3146-1184 전송: 3146-1209 요금제도과 부장 : 조두업 과장 : 김형규 주무관 : 장예림 일상경비집행의품의 (보존 년 ) 수 신 자 재무회계과장 주무관 과 장 부 장 장예림 김형규 조두업 접수일자 시 행 : 요금제도과-12734 접수번호 시행일자 : 제 목 : 12월 일상경비 교부 신청(통합교부) 주무관 검 토 요금관리부 업무처리에 필요한 부서운영업무추진비 등 일상경비를 다음과 같이 교부하고자 합니다. 1. 건 명 : 뒤쪽 참조(부서업무추진비 등 4건) 2. 금 액 : 금10,765,000원(금일천칠십육만오천원) 3. 지출방법 : 요금관리부 일상경비출납원인 요금제도과장이 수령하여 집행후 정산. 끝. 김민 예 산 과 목 뒤 쪽 참 조 지 출 결 의 서 증 제 2425~2428호 발 의 재무회계과장 분임재무관 재 무 관 2019년도 지 출 원 김민 김분숙 전 결 조두업 수도사업특별회계 12/10 김분숙 제목 : 11월 일상경비 교부 신청(통합교부) - 부서업무추진비 등 4건 지 출 발 의 정연민 금10,765,000원 지 출 부 기 재 2019.12.10. (금일천칠십육만오천원) 지급명령발행부기재 2019.12.10. 지 급 명 령 번 호 2611~2614 계약 일자 . . . 명세와 같이 승낙함. 청구 일자 . . . 주소(계좌번호) 영수 일자 . . . 영수증 주소 상호 성명 인 요금관리부일상경비출납원 원인행위부기재 2019.12.9. 추 산 번호 뒤쪽참조 검수? 준공일 . . . 일자 2019.12.6. 물 품 출 납 부 공사대장기재 . . . 담당 홍경숙 (뒤쪽) 건 명 예 산 과 목 집행잔액 추산일자 원인행위 일자 지급명령일자 품의담당 성 명 부 서 세 항 사업명 목 세 목 교부신청 금액 추산번호 원인행위 번호 지급명령번호 총 계 1,204,050 10,765,000 1 요금관리부 일반관리비 기본경비 (99202) 업무추진비 부서운영 업무추진비 593,050 2019.12.6 2019.12.9. 2019.12.10. 875,000 34449 2425 2611 2 “ 복리후생비 기타복리 후생비 20,000 2019.12.6 2019.12.9. 2019.12.10. 4,060,000 34469 2426 2612 3 “ 여비 국내여비 570,000 2019.12.6 2019.12.9. 2019.12.10. 4,630,000 34453 2427 2613 4 상수도인력의전문화(34203) 여비 전문교육 기관여비 21,000 2019.12.6 2019.12.9. 2019.12.10. 1,200,000 34454 2428 2614 끝. 재무회계과장
19322108
20210929030238
본청
요금제도과-12734
D0000038862725
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