<별지 제89호 서식> 물 품 검 사(수)조 서(부서운영 물품구입) 문서번호 시설보수과-5971 수 신 내부결재 접수번호 결 재 주무관 주무관 시설보수과장 김종섭 김종범 10/10 代김종범 계 약 건 명 부서운영 물품구입 납 품 자 상 호 성 명 계약금액 계약체결년월일 2019년 10월 10일 납품기한 2019년 10월 10일 납 품 년 월 일 2019년 10월 10일 검사(수)년월일 2019년 10월 10일 검사(수) 장 소 시설보수과 검수자 의견 ※4개항목 모두체크 ① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( ) 물품관리시스템 등록대상구분 비대상 ( ○ ), 대상 (등록 , 미등록 ) 물품출납 부 등 재 위와 같이 검사(수) 하였음 물 품 출 납 원 2019년 10월 10일 검수자 동부도로사업소 시설보수과 직급 시설6급 성명 김선웅 분임물품 출 납 원 김종범 검수자 동부도로사업소 시설보수과 직급 시설7급 성명 김기수 ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용 물 품 검 사 (수) 내 역 서 물품 목록 번호 물 품 명 단 위 단 가 (원) 계약상의 수 량 전회까지 납품수량 금 회 검사(수)량 비 고 규 격 명 1 오리온퐁당쇼콜라 상자 3,970 1 1 2 크라운빅파이 상자 3,840 1 1 3 오뜨쇼콜라 상자 4,800 1 1 4 마포청소대 개 5,900 2 2 5 비타파워 상자 6,980 1 1 6 마시는 고려은단 상자 7,980 3 3 7 오뚜기 참깨라면 박스 4,680 2 2 8 진라면매운맛(용기) 박스 3,800 1 1 9 빠다코코낫 상자 3,560 1 1 10 크라운하임블라썸 상자 4,780 1 1 11 국희땅콩샌드 상자 3,840 1 1 12 마가렛오리지날 상자 3,950 1 1 13 마포청소대(리필) 개 3,900 2 2 14 프렌치카페믹스 상자 21,800 1 1 15 스니커즈땅콩 봉지 9,880 1 1 16 롯데자일프로텍트 봉지 2,980 1 1 17 크라운산도 상자 3,980 1 1 18 마가렛오리지날 상자 3,950 1 1 19 오리온초코파이 상자 5,760 1 1 20 롯데카스타드 봉지 5,380 1 1 21 노브랜드버터쿠키 통 2,980 1 1 22 모나미네임펜 3본 세트 2,500 1 1 23 포스티잇플래그 개 2,750 1 1 24 문화언더라인 노랑 3본 세트 800 1 1 25 문화언더라인 3본 세트 800 1 1 끝.
18849465
20210929053150
본청
시설보수과-5971
D0000038331491
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