결재문서

물품검수조서-부서운영에 필요한 소모품 구매비용 지급

<별지 제88호 서식> 물품검수조서-부서운영에 필요한 소모품 구매비용 지급 문서번호 원무과-16524 수 신 내부결재 접수번호 결 재 주무관 서무팀장 원무과장 임광묵 박준영 09/18 정태명 계 약 건 명 부서운영에 필요한 소모품 비용 지급 납 품 자 상 호 대흥문구사 장옥자 계 약 금 액 계약체결년월일 2017년 9월 15일 납 품 기 한 2017년 9월 15일 납 품 년 월 일 2017년 9월 15일 검사(수)년월일 2017년 9월 15일 검사(수) 장 소 서울특별시 서북병원 3층 원무과 물품관리시스템 등록대상구분 비대상 ( √ ), 대상(등록, 미등록) 물품출납 부 등 재 위와 같이 검사(수) 하였음 물 품 출 납 원 2017년 9월 15일 분임물품 출 납 원 검수자 서울특별시 서북병원 원무과 행정7급 권성룡 권성룡 박준영 검수자 서울특별시 서북병원 원무과 간호조무7 임광묵 임광묵 ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용 물 품 검 사 (수) 내 역 서 물품목록 번 호 물품명 단위 단 가 (원, 부가세포함) 계약상의 수 량 전회까지의 납품 수량 금 회 검사(수)량 사용부서 규격명 포스트 개 2,200 5 5 원무과 더블클립 박스 8,000 6 6 원무과 자바네임펜 타스 7,600 3 3 원무과 투명홀더 개 3,000 2 2 원무과 록타이트 개 3,000 1 1 원무과 1800철끈 개 1,400 40 40 원무과 박스테이프 개 2,400 10 10 원무과 수정테이프 개 1,600 3 3 원무과 흑표지군 개 5,000 1 1 원무과 아모스딱풀 개 700 5 5 원무과 3공합지 바인더 개 3,600 4 4 원무과 투명테이프 개 3,200 6 6 원무과 제트스트림 타스 1,500 1 1 원무과 사인펜 타스 2,000 1 1 원무과 자바보드마카 개 600 5 5 원무과 33호침 개 1,200 1 1 원무과 화이트보드지우개 개 1,000 1 1 원무과 화이트보드 개 48,000 1 1 원무과 포스트인덱스탭 개 4,800 1 1 원무과 인덱스탭 개 2,800 1 1 원무과

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물품검수조서-부서운영에 필요한 소모품 구매비용 지급 - 문서정보 : 기관명, 부서명, 문서번호, 생산일자, 공개구분, 보존기간, 작성자(전화번호), 관리번호, 분류정보
기관명 서울시 부서명 서북병원 원무과
문서번호 원무과-16524 생산일자 2017-09-18
공개구분 공개 보존기간 5년
작성자(전화번호) 임광묵 (02-3156-3020) 관리번호 D0000031413057
분류정보 행정 > 일반행정지원 > 과공통일반사무 > 예산회계(서무) > 예산집행및회계관리같은 분류 문서보기
이용조건Creative Comoons License(저작자표시-변경금지) 3.0 마크